Mudanças entre as edições de "Cadastro de Fornecedor"
Linha 60: | Linha 60: | ||
| NM_CIDADE || varchar (40) || NÃO || NÃO || Cidade em que o fornecedor se encontra | | NM_CIDADE || varchar (40) || NÃO || NÃO || Cidade em que o fornecedor se encontra | ||
|- | |- | ||
− | | UF || varchar (2) || | + | | UF || varchar (2) || NÃO || SIM || Unidade federativa em que o fornecedor se encontra |
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| DS_EMAIL || varchar (10) || NÃO|| NÃO || E-mail do fornecedor | | DS_EMAIL || varchar (10) || NÃO|| NÃO || E-mail do fornecedor |
Edição das 18h17min de 7 de agosto de 2018
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
00/00/0000 | Pessoa que alterou | O que foi modificado |
Necessidade
As informações de fornecedor serão utilizadas para o módulo de Tipos de Despesas.
Sendo necessário a criação de um tela para cadastro de fornecedor, que contenha a discrição (nome) do fornecedor, o CNPJ/CPF, endereço, contato, inscrição estadual, CEP, cidade, UF, bairro e e-mail.
Solução
Será criado um módulo de Tipos de Despesas, dentro do módulo de Tipos de Despesas terá o menu de cadastro de fornecedor.
Deverá ser criada uma tela de cadastro de fornecedor, sendo necessário a criação dos campos de discrição (nome) do fornecedor, o CNPJ/CPF, endereço, contato, inscrição estadual, CEP, cidade, UF, bairro e e-mail.
Implementação
Desenvolvimento
Deverá ser criada uma tela de cadastro de fornecedor, contendo os campos de discrição (nome) do fornecedor, o CNPJ/CPF, endereço, contato, inscrição estadual, CEP, cidade, UF, bairro e e-mail.
Integração
Configurações
Estrutura de banco
FORNECEDOR_DESPESA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Chave Primária | Obrigatório | Explicação |
CD_FORNECEDOR_DESPESA | Int | SIM | SIM | Código do fornecedor do tipo de despesa |
DS_FORNECEDOR_DESPESA | Varchar (100) | NÃO | SIM | Descrição do fornecedor do tipo de despesa |
NR_CNPJ_CPF | varchar (25) | NÃO | SIM | CPF/CNPJ do fornecedor |
DS_ENDERECO | varchar (100) | NÃO | SIM | Endereço do Fornecedor |
NR_TELEFONE | varchar (30) | NÃO | NÃO | Número do cliente |
NR_CGF | varchar (30) | NÃO | NÃO | Inscrição estadual do cliente |
NR_CEP | varchar (30) | NÃO | NÃO | CEP em que o fornecedor se encontra |
NM_BAIRRO | varchar (40) | NÃO | NÃO | Bairro em que o fornecedor se encontra |
NM_CIDADE | varchar (40) | NÃO | NÃO | Cidade em que o fornecedor se encontra |
UF | varchar (2) | NÃO | SIM | Unidade federativa em que o fornecedor se encontra |
DS_EMAIL | varchar (10) | NÃO | NÃO | E-mail do fornecedor |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |