Mudanças entre as edições de "Alçada de Bonificação"

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<b>Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.</b>
 
<b>Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.</b>
  
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<b>1.</b> Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal
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* O Supervisor está devidamente cadastrado no Portal GeoSales
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* O Vendedor ter seu supervisor cadastrado no Portal GeoSales
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* Cadastrar Alçadas por Valor e Associar os Supervisores a Alçada correta.
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* Configurar o tipo do movimento que irá consumir saldo (<i>configuração realizada pela SoftSite</i>)
  
  

Edição das 14h42min de 4 de janeiro de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
14/11/2016 Leonardo Garcez Criação do Documento
14/11/2016 Jefferson Análise da Arquitetura
22/12/2016 Leonardo Garcez Ajustes Solicitados Pela Arquitetura
03/01/2017 Inaldo França Alteração no Documento para Contemplar toda regra de Alçada de Bonificação.

Necessidade

A CAMIL tem a necessidade de ter um modelo de aprovação dos pedidos de Bonificações por Alçadas de Valor e não por percentual, onde cada Nível de Aprovação terá um saldo específico que poderá utilizar para aprovar pedidos desse tipo. O GeoSales precisa disponibilizar no cadastro de Alçada o Cadastro e o Vinculo de Alçadas por Valor. O Supervisor terá que exibir e controlar o saldo de aprovação que cada Gestor Possui. O GeoSales também precisa disponibilizar uma forma fácil de cadastro dos saldos de cada Gestor.

Solução

Cadastro de Alçadas

1. Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável.

Cadastro alcada-1.png

2. Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada.

Cadastro alcada-2.png


Cadastro de Saldo

1. O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente. Será criada uma nova tela chamada "Saldo de Aprovação" Vinculada ao Menu Conta Corrente, Nessa tela será cadastrado a conta corrente e vinculado um saldo por Alçada, Nessa tela terá também o controle de recorrência, se o saldo será atualizado por Dia, Semana ou Mês.

  • Exemplo:
    • Alçada: Gerente III
    • Saldo: 4.000,00
    • Recorrência: Mensalmente
  Dessa forma, todos os supervisores que estiverem vinculados a Alçada de Gerente III receberão um saldo de 4000,00 válidos mensalmente e renovados no primeiro dia do mês.

Saldo aprovacao tela.png

2. Na tela de "Saldo de Aprovação" após cadastrar o saldo para uma alçada terá uma tela que listará os saldos que cada alçada possui e sua recorrência.

3. Para ser visualizado o Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Pesquisa conta.png Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

4. Para ser visualizado as Movimentações do Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Lancamentos conta.png Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

5. Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Movimentacao conta.png Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.


Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.

1. Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal

  • O Supervisor está devidamente cadastrado no Portal GeoSales
  • O Vendedor ter seu supervisor cadastrado no Portal GeoSales
  • Cadastrar Alçadas por Valor e Associar os Supervisores a Alçada correta.
  • Configurar o tipo do movimento que irá consumir saldo (configuração realizada pela SoftSite)


Regras de Negócio

  • RN1 - Não poderá ser cadastrado alçadas de Valor e Percentual, ou a Alçada é de Valor ou de Percentual.
  • RN2 - No menu "Saldo de Aprovação" ao cadastrar um saldo para uma determinada Alçada, cada supervisor que estiver vinculado a Alçada receberá o saldo associado.
  • RN3 - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
  • RN4 - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
  • RN5 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente.
  • RN6 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos
  • RN7 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01
  • RN8 - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.

Cenários