Mudanças entre as edições de "Conta corrente com acerto de preço"

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== Implementação ==
 
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<b>Como ativar a funcionalidade de acerto de preço?</b>
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# Para ativar de conter a configuração <b>ID_UTILIZA_BONIFICACAO_SALDO</b> o valor deverá ser '''S''' e o id_sinc também.
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# Deverá ter um tipo de movimento específico
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## Esse movimento precisa ter ativado a configuração para necessitar de pedido pai ('''ID_NECESSITA_PAI = S''')
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## Deverá configurar qual o pedido pai desse movimento na coluna '''CD_TIPO_PAI'''
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## A coluna '''ID_TIPO_PEDIDO''' deve conter o valor '''BS'''
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<b>Como calcular o saldo do acerto de preço?</b>
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Cada item tem seu Saldo do Acerto de Preço gerado a partir do Seguinte Cálculo:
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  '''SALDO DO ITEM = (VALOR VENDIDO - VALOR MÍNIMO) * QUANTIDADE VENDIDA'''
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O Saldo total do Acerto de Preço é a Soma dos saldos de cada item.
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  Exemplo:
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      - ITEM 1125
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      - Valor Mínimo: 3,70
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      - Valor Vendido: 4,00
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      - Quantidade: 150
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      SALDO DO ITEM = (4 - 3,70) * 150
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      SALDO DO ITEM = 45
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OBS: Se o resultado for menos que zero não será gerado saldo e não será gerado pedido de Acerto de Preço.
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OBS: A movimentação de crédito fica pendente até um momento posterior de liberação (Consulta Documento de Liberação de movimentação) . Já a movimentação de debito é aplicada imediatamente.
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O único motivo que o pedido de acerto de preço ficará pendente será por que seu valor ultrapassou o saldo gerado. Para saber qual supervisor irá aprovar, será levado em consideração a mesma alçada de percentual cadastrada para pedidos de venda.
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Porém existe uma série de cálculos específicos que irá mostrar o percentual que excedeu do saldo:
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição das 18h52min de 15 de dezembro de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
15/12/2017 Ryvane Maria Criação do Documento

Necessidade

A Necessidade dessa funcionalidade parte do vendedor poder realizar um pedido de acerto baseado na sua banda de desconto que não foi utilizada. Se ele vende um produto a 10,00 e tem uma margem para vender até 5,00 a diferença do preço vendido pela margem pode ser convertida em um saldo para o pedido de acerto.

O foco da alteração tem como finalidade obter o mesmo comportamento da conta corrente, mantendo a ortogonalidade do sistema. (Consultar documentação de Acerto de Preço e bonificação). O sistema deve sugerir o consumo desse saldo num pedido subsequente.

Após realizar uma venda que gere saldo (Consultar documentação de Acerto de Preço e bonificação) o sistema deve sugerir o consumo desse saldo num pedido subsequente.

É necessário, também, gerar uma movimentação na conta corrente para ser liberada em um movimento distinto de sua criação (ver alteração Acerto de Preço - Alteração). E, da mesma forma que ocorre na conta corrente, gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido do produto irão gerar crédito e abaixo do mesmo, débito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

Solução

Sempre que o usuário for salvar um pedido, e a funcionalidade de acerto de preço estiver ativada, o sistema irá verificar se foi utilizado toda sua margem de desconto, olhando do preço vendido para o preço mínimo.

Ao realizar uma venda, serão realizadas movimentações na conta corrente do cliente. Caso esse conjunto de movimentações ΣM seja positivo, poderá ser feito um pedido de acerto de preço/bonificação subsequente. Esse pedido consumirá do saldo da conta corrente do cliente observando portanto suas regras.

Para todos os efeitos de estado, uma movimentação bloqueada não altera o saldo do correntista (exceto se especificamente explicitamente o contrário). No caso, o movimento de saldo é liberado após o faturamento de seu pedido originado. Demais casos de liberação de movimentação poderão ser acrescidos posteriormente.

Na tela de pedidos, haverá produtos que irão gerar saldo para acerto de compras, e produtos que poderão ser bonificados com esse saldo de acerto de compras, o cadastro destes produtos nas duas situações será feito na tela de cadastro de acerto de preço, criada para essa finalidade. Nesta tela o usuário poderá especificar quais produtos gerarão saldo, e quais poderão ser bonificados.

Implementação

Como ativar a funcionalidade de acerto de preço?

  1. Para ativar de conter a configuração ID_UTILIZA_BONIFICACAO_SALDO o valor deverá ser S e o id_sinc também.
  2. Deverá ter um tipo de movimento específico
    1. Esse movimento precisa ter ativado a configuração para necessitar de pedido pai (ID_NECESSITA_PAI = S)
    2. Deverá configurar qual o pedido pai desse movimento na coluna CD_TIPO_PAI
    3. A coluna ID_TIPO_PEDIDO deve conter o valor BS


Como calcular o saldo do acerto de preço? Cada item tem seu Saldo do Acerto de Preço gerado a partir do Seguinte Cálculo:

  SALDO DO ITEM = (VALOR VENDIDO - VALOR MÍNIMO) * QUANTIDADE VENDIDA

O Saldo total do Acerto de Preço é a Soma dos saldos de cada item.

  Exemplo:
     - ITEM 1125
     - Valor Mínimo: 3,70
     - Valor Vendido: 4,00
     - Quantidade: 150
     
     SALDO DO ITEM = (4 - 3,70) * 150
     SALDO DO ITEM = 45

OBS: Se o resultado for menos que zero não será gerado saldo e não será gerado pedido de Acerto de Preço.


OBS: A movimentação de crédito fica pendente até um momento posterior de liberação (Consulta Documento de Liberação de movimentação) . Já a movimentação de debito é aplicada imediatamente.

O único motivo que o pedido de acerto de preço ficará pendente será por que seu valor ultrapassou o saldo gerado. Para saber qual supervisor irá aprovar, será levado em consideração a mesma alçada de percentual cadastrada para pedidos de venda. Porém existe uma série de cálculos específicos que irá mostrar o percentual que excedeu do saldo:

Regras de Negócio

Aprovação