Mudanças entre as edições de "Nova Hierarquia de Aprovação"
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#Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. | #Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. | ||
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#O aceite do Gerente Regional retorna para o Diretor. | #O aceite do Gerente Regional retorna para o Diretor. | ||
#O Diretor com a informação em mãos pode aprovar o desconto daquele item, como pode rejeitar. | #O Diretor com a informação em mãos pode aprovar o desconto daquele item, como pode rejeitar. |
Edição das 18h52min de 9 de junho de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
09/06/2017 | Leonardo Garcez | Criação do Documento |
Necessidade
Tornar o processo de aprovação mais ágil, fazendo com que o Diretor não tenha que ligar para os gerentes para saber se pode ou não aprovar um pedido, atualmente quando um pedido cai para a Alçada da Diretoria esse pedido não aparece para nenhum outro supervisor, forçando o Diretor a ter que ligar para os gerentes.
Solução
Características Gerais do Caso de Uso
Nome
Nova Hierarquia de aprovação dos pedidos
Descrição
Nova alçada para a Diretoria não precisar entrar em contato com supervisor para aprovar determinado pedido.
Atores
- Vendedores
- Gerente I
- Gerente II
- Gerente Regional
- Diretoria
Pré Condições
- Dentro da tela de atendimento no botão de Combo Box do Acréscimo e Desconto, deve incluir duas novas opções: Verba e Comissão.
- Na tela da decomposição do preço, devemos criar uma nova linha onde o vendedor seja capaz de enxergar quanto foi aplicado de desconto daquele item.
- Para as informações que o vendedor inserir ficarem persistidas no sistema, utilizaremos as seguintes tabelas:
- TIPO_DESCONTO_ITEM_PEDIDO² - Para cadastro dos tipos de Desconto (Verba e Comissão.)
- Campos: CD_TIPO_DESCONTO, DS_TIPO_DESCONTO, ID_PENDENTE, PR_MAX_DESC, CD_TIPO_PEDIDO
- Na ITEM_PEDIDO_DESCONTO será gravado os tipos de desconto que foi aplicado para cada item.
- TIPO_DESCONTO_ITEM_PEDIDO² - Para cadastro dos tipos de Desconto (Verba e Comissão.)
- Na tela final do pedido(Resumo do Pedido) deve-se ser criado duas informações para consulta do vendedor:
- Valor total (somatório) dos descontos aplicados
- Valor aplicado para Verba
- Valor aplicado para Comissão
Fluxo de Eventos
Fluxo 01
- Vendedor entra no GeoSales
- Vendedor faz um pedido
- Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 10%
- Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Diretoria.
- Desta forma, somente os aprovadores desta alçada poderão visualizar esse item.
- O Diretor visualiza o item pendente, porém esta com dúvidas se deve ou não aprova-lo.
- Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional.
- O Gerente Regional ao visualiza o item e aprova aquele desconto. NOTA: O aceite do Gerente Regional NÃO significa que o PEDIDO ficará APROVADO.
- O aceite do Gerente Regional retorna para o Diretor.
- O Diretor com a informação em mãos pode aprovar o desconto daquele item, como pode rejeitar.
- Se o Diretor rejeitar o desconto, o pedido voltará para o vendedor e este por sua vez terá que alterar o pedido.
Fluxo Alternativo
Vendedor aplica desconto na venda, mas não informa como será aplicado.
- Vendedor entra no GeoSales
- Vendedor localiza o cliente
- Vendedor inicia a venda para o cliente
- Vendedor escolhe as condições de venda
- Vendedor entra na tela de atendimento
- Vendedor localiza o item para fazer a venda
- Vendedor insere o item 'xpto' e aplica desconto
- Para esse item é aplicado um desconto de R$4,35
- Vendedor volta para a tela inicial do pedido
- Vendedor clica em Salvar, para salvar o pedido
- Sistema emite um alerta informando que: há itens que precisam ser informado Verba/Comissão.
- Vendedor deve voltar para tela de atendimento
- Vendedor acessa a tela de decomposição de preço e consegue visualizar o desconto aplicado no item [PC-1][PC-2][RN1]
- Na tela de atendimento no Combo Box o vendedor escolhe COMISSÃO e decide colocar os R$4,35.
- Vendedor volta para a tela inicial do pedido
- Antes de salvar o pedido o vendedor consegue ver a somatória total de descontos aplicados em VERBA e COMISSÃO nesse pedido [PC4]
- Vendedor salva o pedido e finaliza o fluxo
Regras de Negócio
[RN1] - O Aprovador poderá enviar o pedido para a alçada inferior.
[RN2] - A Alçada inferior poderá dar um “OK” nesse pedido. Esse processo não fará com que o pedido serja aprovado, é somente uma ciência e o pedido voltará para a alçada correta.
[RN3] - Se a alçada inferior não der o “OK”, o pedido NÃO voltará para o vendedor corrigir. Voltará para a Alçada correta decidir o que fazer com esse pedido.
[RN4] - A alçada correta deverá ver qual foi o supervisor que deu o “OK” ou o não “OK”.
Requisitos Especiais
[RE1] – CÁLCULO PARA ENCONTRAR DIFERENÇA DE VALOR NO ITEM:
(Valor Mínimo ou vendido * Quantidade) - (Valor sugerido * Quantidade)
[RE2] - Se o vendedor não aplicar descontos em todos os itens do pedido, o GeoSales não fará nenhum tratamento no pedido, conforme especificado no Cenário Sugestivo - Venda sem descontos.
Protítipos
Não se aplica
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
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Leandro Pacheco | |||
Marcelo Pacheco |