Mudanças entre as edições de "Tela de Aprovação"

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<b>Como ativar?</b>
 
<b>Como ativar?</b>
 
*Para ativar a tela no portal, deve acessar no portal <b>Cadastro > Parâmetros de configuração</b> e devem ser inseridas as seguintes configurações:
 
*Para ativar a tela no portal, deve acessar no portal <b>Cadastro > Parâmetros de configuração</b> e devem ser inseridas as seguintes configurações:
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   * CHAVE 1:Ativa o icone na tela de pedido
 
   * CHAVE 1:Ativa o icone na tela de pedido
 
   * CHAVE:ID_EXIBIR_ANALISE_PEDIDO  
 
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   * CHAVE:NR_LIMITE_APROVACAO  
 
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   * VALOR: Informar a quantidade de vezes que permite o pedido ser aprovado.  
 
   * VALOR: Informar a quantidade de vezes que permite o pedido ser aprovado.  
*Após ativar a tela, devemos acessar <b>Segurança> Grupo Permissão</b> e selecionar os grupos que terão acesso a tela e da permissão.
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*Em seguida devemos acessar <b>Segurança> Grupo Permissão</b> e selecionar os grupos que terão acesso a tela e da permissão.
 
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*Após ativar a tela, devemos acessar <b>Segurança> Grupo Permissão</b> e selecionar os grupos que terão acesso a tela e da permissão.
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*Após ativação e dadas as permissões a tela, devemos acessar <b>Cadastro> Alçada de Autorização de Preço</b> e cadastrar as alçadas de aprovação e vincular os supervisores a sua respectiva alçada.
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*Após realizar todas as configurações via aplicação, existem mais algumas ações que precisam ser feitas,mas via banco de dados, pois não há tela na aplicação para realização da configuração.
  
=== Supervisor ===
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* Com as alçadas cadastradas e os supervisores vinculados a sua alçada, precisamos informar quais os tipos de bloqueio, que cada alçada tem autorização para fazer liberação.
O único motivo que o pedido de acerto de preço ficará pendente será por que seu valor ultrapassou o saldo gerado. Para saber qual supervisor irá aprovar, será levado em consideração a mesma alçada de percentual cadastrada para pedidos de venda.
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** Os tipos de bloqueio que ficam na tabela <b>TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT</b>, devem ser vinculados as alçadas através da tabela <b>ALCADA_TIPO_BLOC</b>, a mesma deve ser populada com as seguintes informações: <b>CD_ALCADA</b> da <b>TABELA ALCADA</b> e <b>CD_TIPO_BLOC</b> da <b>TABELA TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT</b>, lembrando que devemos atentar quais usuários estão vinculados a alçada, através da TABELA <b>USUARIO_ALCADA</b>.
  
Porém existe uma série de cálculos específicos que irá mostrar o percentual que excedeu do saldo.
 
  
== Regras de Negócio ==
 
<b>[RN1]</b> - O Pedido de Acerto de Preço tem que ter as mesmas informações de cabeçalho do Pedido Pai (Pedido de Venda)
 
  
<b>[RN2]</b> - No Pedido de Acerto de Preço deve congelar os preços dos itens que foram praticados no Pedido de Venda e não poderá ser alterado com descontos e acréscimos
 
  
<b>[RN3]</b> - Se o pedido de Acerto de Preço ultrapassar o Saldo tanto o pedido de Acerto quanto o pedido de Venda (pai) ficarão pendentes.
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== CONHECENDO A TELA ==
  
<b>[RN4]</b> - Nenhum campo do cabeçalho do pedido ficará habilitado para edição, o pedido de acerto de preço só é informado item e quantidade.
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* Nesta primeira parte da tela, mostra as informações do cabeçalho do pedido, observações, informações de histórico de valor e medias.
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* Na tela seguinte mostra a tramitação passada pelo pedido e informações de rentabilidade do pedido.
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* Nesta tela conseguimos visualizar as informações do item do pedido. Informações de desconto, acrescimo, valores unitarios e valores brutos, alem de ter acesso a decomposição do valor do item.
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* Nesta tela o sistema apresenta a decomposição do preço do item.
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*Nesta ultima tela, temos acesso as pendencias pelas quais o pedido ficou pendente e caso tenha alçada para autorizar a disponibilidade do botao.
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<b>[RN1]</b> - O Botão para acesso a tela de analise do pedido, fica disponível em todo pedido.
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<b>[RN2]</b> - Os botões de aprovação ou rejeição do pedido, ficam habilitados quando o supervisor tem autorização para aprovar.
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<b>[RN3]</b> - Os botões de aprovação ou rejeição do pedido, ficam desativados quando o supervisor não tem autorização para aprovar ou quando já houve o julgamento para o pedido em verificação.
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<b>[RN4]</b> - Para motivos que não podem ser liberados pelo supervisor, os mesmos não podem ser inseridos na tabela ALCADA_TIPO_BLOC, hoje temos o motivo 3 e o 33 que não são liberados pelo supervisor.

Edição atual tal como às 16h56min de 17 de maio de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
31/03/2017 Renato Lima Criação do Documento
03/04/2017 Renato Lima Finalização do Documento

Necessidade

Os passos a seguir vai mostrar como ativar a nova tela de aprovação de pedidos no portal. O acesso a tela é feito através do relatório de pedidos, após fazer a busca por pedidos, nos ícones que ficam ao lado das informações dos pedidos.

Solução

A tela de aprovação permite ser feito analise de pedidos pendentes e aprova-los, através do relatório de pedido dentro do portal.

Botao acesso.jpg

Como ativar?

  • Para ativar a tela no portal, deve acessar no portal Cadastro > Parâmetros de configuração e devem ser inseridas as seguintes configurações:

Telaparamentro.jpg

 * CHAVE 1:Ativa o icone na tela de pedido
 * CHAVE:ID_EXIBIR_ANALISE_PEDIDO 
 * VALOR: S  
 * CHAVE 2:Informar a quantidade de vez que o pedido pode ser aprovado
 * CHAVE:NR_LIMITE_APROVACAO 
 * VALOR: Informar a quantidade de vezes que permite o pedido ser aprovado. 
  • Em seguida devemos acessar Segurança> Grupo Permissão e selecionar os grupos que terão acesso a tela e da permissão.

Grupopermissao.jpg

  • Após ativação e dadas as permissões a tela, devemos acessar Cadastro> Alçada de Autorização de Preço e cadastrar as alçadas de aprovação e vincular os supervisores a sua respectiva alçada.

Autorizacao.jpg

  • Após realizar todas as configurações via aplicação, existem mais algumas ações que precisam ser feitas,mas via banco de dados, pois não há tela na aplicação para realização da configuração.
  • Com as alçadas cadastradas e os supervisores vinculados a sua alçada, precisamos informar quais os tipos de bloqueio, que cada alçada tem autorização para fazer liberação.
    • Os tipos de bloqueio que ficam na tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT, devem ser vinculados as alçadas através da tabela ALCADA_TIPO_BLOC, a mesma deve ser populada com as seguintes informações: CD_ALCADA da TABELA ALCADA e CD_TIPO_BLOC da TABELA TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT, lembrando que devemos atentar quais usuários estão vinculados a alçada, através da TABELA USUARIO_ALCADA.



CONHECENDO A TELA

  • Nesta primeira parte da tela, mostra as informações do cabeçalho do pedido, observações, informações de histórico de valor e medias.

Cabeçalhopedido.jpg

  • Na tela seguinte mostra a tramitação passada pelo pedido e informações de rentabilidade do pedido.

Tramitacao.jpg

  • Nesta tela conseguimos visualizar as informações do item do pedido. Informações de desconto, acrescimo, valores unitarios e valores brutos, alem de ter acesso a decomposição do valor do item.

Itempedido.jpg

  • Nesta tela o sistema apresenta a decomposição do preço do item.

Detalhe do item.jpg

  • Nesta ultima tela, temos acesso as pendencias pelas quais o pedido ficou pendente e caso tenha alçada para autorizar a disponibilidade do botao.

Pendencia.jpg


[RN1] - O Botão para acesso a tela de analise do pedido, fica disponível em todo pedido.

[RN2] - Os botões de aprovação ou rejeição do pedido, ficam habilitados quando o supervisor tem autorização para aprovar.

[RN3] - Os botões de aprovação ou rejeição do pedido, ficam desativados quando o supervisor não tem autorização para aprovar ou quando já houve o julgamento para o pedido em verificação.

[RN4] - Para motivos que não podem ser liberados pelo supervisor, os mesmos não podem ser inseridos na tabela ALCADA_TIPO_BLOC, hoje temos o motivo 3 e o 33 que não são liberados pelo supervisor.