Mudanças entre as edições de "Cancelamento de Pedidos"

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=== Cenário 1 (Pedido Efetivado e Aprovado pelo vendedor, sem necessidade de aprovação pelo Gestor) - sem Integração ERP ===
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=== Pedido Efetivado e Aprovado, mas sem Integração ERP ===
  
 
[[arquivo:fluxograma1.png|frame|Fluxo de processos de gatilho de retorno]]
 
[[arquivo:fluxograma1.png|frame|Fluxo de processos de gatilho de retorno]]
  
* O vendedor, ao efetivar o pedido, não retornou pendências. Portanto, ele será aprovado e subirá para integração.  
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* O pedido, após aprovado, será submetido para integração.  
* Se houver falha na integração, esta falha ficará registrada na tabela ACK.
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* O processo de integração apresentou uma falha de integração, registrando na tabela ACK_LOG_TABLE.
* A falha criará a pendencia falha de integração, disparando o trigger que abrirá uma tramitação de pendência, retornando o pedido para o portal.
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* A falha criará a pendencia falha de integração, disparando o trigger que abrirá uma tramitação de pendência, tornando o pedido ao status de pendente.
* Será disparado uma notificação de pendência para o gestor;
+
* Será disparado uma notificação de pendência para o '''vendedor''';
* O pedido voltará com o status de pendente, retornando ao gestor.  
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* O pedido voltará com o status de pendente, retornando ao '''gestor'''.  
* O gestor poderá reenviar o pedido numa nova aprovação, ou
+
* O '''gestor''' poderá reenviar o pedido para nova aprovação, ou
 
* cancelar o pedido, ou
 
* cancelar o pedido, ou
 
* Enviar para tramitação, devolvendo o pedido ao vendedor.
 
* Enviar para tramitação, devolvendo o pedido ao vendedor.
 
=== Cenário 2 (Pedido Efetivado e Pendente, enviado para aprovação pelo Gestor) - sem Integração ERP ===
 
 
* O gestor recebeu o pedido do vendedor com pendencias, e envia para aprovação. Nesse momento ele será submetido à integração.
 
* Se houver falha na integração, esta falha ficará registrada na tabela ACK.
 
* A falha criará a pendencia falha de integração, disparando o trigger que abrirá uma tramitação de pendência, retornando o pedido para o portal.
 
* Será disparado uma notificação de pendência para o gestor;
 
* O pedido voltará com o status de pendente, retornando ao gestor.
 
* O gestor poderá reenviar o pedido numa nova aprovação, ou
 
* cancelar o pedido, ou
 
* Enviar para tramitação, devolvendo o pedido ao vendedor.
 
 
 
<!--Neste cenário, o pedido foi efetivado e já aprovado pelo supervisor, mas houve uma '''falha ao integrar o pedido à ERP''':
 
 
* O pedido não será integrado, pois a falha apresentada será considerada perene;
 
* O pedido, por já estar aprovado na plataforma, não pode retornar para o usuário para edição, para ser corrigido/cancelado.
 
 
Nesta situação, os passos que deverão ser seguidos para o cenário desejado serão:
 
 
# O pedido deverá registrar a pendência (Falha na Importação) após a décima tentativa de integrar '''e retornar este mesmo erro''';
 
# Caso o pedido esteja com a pendência (Falha na Importação), deverá disparar um gatilho (trigger) para que ele cesse de tentar integrar.
 
# Esta pendência irá retirar o pedido da fila de integração e alocará de volta ao portal, com o status de pendente.
 
# Com este status, o usuário poderá fazer edições no pedido, para verificar eventuais ajustes, ou cancelar o mesmo.-->
 
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==

Edição das 21h27min de 19 de abril de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
13/04/2021 João Ramon Criação do documento

Necessidade

Após a elaboração de um pedido, o vendedor enviará para efetivação. Se não houver pendências, ele será enviado diretamente para integração. Caso contrário, será encaminhado a um gestor para aprovação. A partir daí, será feito o envio à ERP. Nas duas situações, há a possibilidade deste pedido não ser integrado, por conta de alguma falha e, neste caso, não poderá ser mais editado, por já estar efetivado e aprovado. Dessa forma, o pedido não pode ser editado, nem cancelado, apenas existindo. Faz-se necessário, portanto, criar um meio para que este pedido possa ser novamente disponibilizado para edições pelos usuários.


Solução

Para atender à demanda solicitada, após o pedido ser finalizado no portal, ele vai para integração. Se o pedido não conseguir ser integrado, deverá ser possível que este pedido seja novamente tornado pendente. O processo deverá ser realizado por meio de um gatilho (trigger), sendo acionado logo após o registro da falha. Após este disparo, o pedido será disponibilizado para o gestor com o status de pendente, possibilitando que ele possa reenviar para aprovação, cancelar o pedido ou reenviar ao vendedor para eventuais ajustes. No processo, ainda deve existir um recurso que, quando o pedido for retornado ao portal, o vendedor deva ser informado que o pedido não foi integrado, e que necessita de intervenção.

Ressaltamos ainda, que, no momento do retorno do pedido ao portal, possa existir a possibilidade, ainda que remota, de o pedido ser integrado na tentativa seguinte.

Em resumo, a solução consiste nos seguintes passos:

  1. Criação de uma pendência relacionada à Falha de Integração na tabela relacionada;
  2. Criação de um trigger que faça o pedido retornar ao status de pendente;
  3. Criação de dispositivo de comunicação ao usuário, informando que o pedido não foi integrado, e aguarda configurações, inserindo este passo na tramitação do pedido ao vendedor;
  4. Após as modificações do usuário, o pedido será novamente submetido à integração para o gestor. Se integrar, o pedido estará encerrado; caso contrário, deverá retornar ao ponto 1 para novo procedimento.

Implementação

  • Todos os pedidos realizados na plataforma são registrados na tabela ACK_LOG_TABLE. Nesta tabela, todas as especificações de pendências são mostradas em vinculação com as chaves de pedidos. A tabela de registro dos bloqueios existentes é a TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT.
  • É necessária criar uma pendência dentro da tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT, contemplando a situação deste cenário (Falha de Integração);
  • Após a conclusão das tramitações normais do pedido (efetivação e aprovação), ele estará disponível para integração.
  • Se a integração não ocorrer, deverá ser acionado um gatilho de retorno (trigger) para que este pedido fique com status de pendente, utilizando o bloqueio de situação criado na tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT.
  • Além disso, deverá haver um retorno (feedback) para o usuário, informando que o seu pedido não foi integrado, e está novamente disponível no portal para revisão.
  • O pedido deverá estar disponível para edição e para cancelamento, caso seja a demanda do usuário.
  • Feita as devidas alterações, as seguintes soluções deverão ser implementadas:
  1. Re-aprovação do pedido para nova tentativa;
  2. Exclusão do pedido, caso o usuário escolha pelo cancelamento;
  3. Tramitação do pedido, para reenvio ao vendedor.

Cenários

Criação de Pendência na Tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT

CD_TIPO_BLOC DS_TIPO_BLOC CD_TIPO_PEDENCIA
XX Falha de integração NULL

Pedido Efetivado e Aprovado, mas sem Integração ERP

Fluxo de processos de gatilho de retorno
  • O pedido, após aprovado, será submetido para integração.
  • O processo de integração apresentou uma falha de integração, registrando na tabela ACK_LOG_TABLE.
  • A falha criará a pendencia falha de integração, disparando o trigger que abrirá uma tramitação de pendência, tornando o pedido ao status de pendente.
  • Será disparado uma notificação de pendência para o vendedor;
  • O pedido voltará com o status de pendente, retornando ao gestor.
  • O gestor poderá reenviar o pedido para nova aprovação, ou
  • cancelar o pedido, ou
  • Enviar para tramitação, devolvendo o pedido ao vendedor.

Regras de Negócio

[RN1] - A pendência que ira disparar o trigger para retorno deverá ser criado na tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT.

[RN2] - O retorno do pedido será feito imediatamente após a falha na integração, e retorno da pendência 'falha na integração'.

[RN3] - Após o trigger ser acionado, deve ser disparado um mecanismo de feedback para o usuário (ex. disparo de e-mail, informando que o pedido retornou).

[RN4] - Pode ocorrer, ainda de muito remotamente, o risco de o pedido ser integrado no momento entre o processo de retorno. No caso de ocorrência deste processo, o processo de retorno deverá ser cancelado.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente ___________________ ___/___/_____ ________________________
Gerente de Projeto - Cliente ___________________ ___/___/_____ ________________________
Gerente Comercial - Cliente ___________________ ___/___/_____ ________________________