Aprovação do pedido
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
05/01/2017 | Rodrigo Bastos | Criação do Documento |
12/01/2017 | Fábio Sobral | Análise e Aprovação da Arquitetura |
13/01/2017 | Guido Ciarlini | Inclusão do Histórico de Revisões |
17/01/2017 | Guido Ciarlini | Finalização do Documento |
14/02/2017 | Guido Ciarlini | Inclusão das validações da aprovação Comercial |
21/02/2017 | Guido Ciarlini | Retirada do fluxo de cancelamento pelo Analista de Crédito |
05/03/2017 | Rodrigo Bastos | Criação do campo para identificar o Tipo de Pendencia |
Necessidade
Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.
Pré Detalhes da Solução Imperativa
Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.
Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.
a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
- Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
- Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.
b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:
- Fluxo de Aprovação Comercial: no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
- Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
- Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
- Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
- Fluxo de Aprovação Financeira: não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.
c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)
Fluxograma
Tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT
Será incluido um novo campo nessa tabela para a identificação do TIPO DE PENDENCIA.
ID | Campo | Descrição | Tipo | Mandatorio |
---|---|---|---|---|
n | TP_PENDENCIA | Tipo de Pendencia | CHAR(1) | N |
Vai ser adicionado o conteúdo 'F' para pendencias FINANCEIRAS e 'C' para as COMERCIAIS.
Cenários
Cenário feliz com aprovação total do pedido
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.
- Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.
Assertivas
- O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP
Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
Assertivas
- O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.
Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
Assertivas
- O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.
Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.
- Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.
Assertivas
- O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.